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Gas Natural Fenosa invertirá entre 9.000 y 13.000 millones de euros hasta el año 2014

Gas Natural Fenosa prevé invertir hasta 2014 al menos 9.000 millones de euros, cifra que podría elevarse hasta los 13.000 millones de euros en función de las condiciones del mercado, según el nuevo Plan Estratégico de la compañía, el primero que presenta tras la integración de la eléctrica Unión Fenosa.

EFE - SERVIMEDIA    MADRID  27 · 07 · 2010

La energética también publicó sus cuentas del primer semestre, en el que ganó de 853 millones de euros (frente a los 622 millones de hace un año), el 37,1% más que un año antes. Este aumento de debió "al contexto de recuperación de la demanda energética en España y, fundamentalmente, la contabilización de los resultados por la venta de los activos de distribución de gas en la Comunidad de Madrid (380 millones de euros)".

El Plan Estratégico 2010-2014 fija "objetivos concretos" hasta 2012, en una etapa de "consolidación" y de inversiones en "lo seguro"; y "aspiraciones" para el horizonte 2014, en el que atacará inversiones en negocios y países clave siempre que haya buenas condiciones de mercado, explicó el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró.

Así, la primera fase estará enfocada al fortalecimiento del balance, el crecimiento orgánico y la optimización para la consecución de sinergias -que la compañía eleva a 750 millones de euros frente al objetivo de 550 millones marcado en 2009-.

En la segunda fase, las inversiones se harán en función del entorno y para aprovechar la recuperación de los mercados y crecer en los negocios liberalizados manteniendo la solidez financiera, apuntó el consejero delegado de la compañía, Rafael Villaseca.

Hasta 2012, Gas Natural Fenosa invertirá 5.300 millones de euros con el objetivo de lograr un beneficio neto de unos 1.500 millones y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de más de 5.000 millones, con un crecimiento anual del 5%.

Posteriormente, la compañía prevé "acelerar" el crecimiento hasta 2014, año en el que espera generar un Ebitda de entre 5.700 y 6.100 millones de euros y un beneficio neto de unos 2.000 millones, casi el doble de los 1.195 millones de euros que ganó en 2009.

La compañía mantendrá el compromiso de aumentar el dividendo un 10% anual y rebajará su deuda hasta entre 15.000 y 16.000 millones de euros en 2012 y entre 13.500 y 17.500 millones en 2014, dependiendo de las inversiones que efectúen.

Gas Natural Fenosa prevé para 2012 la consecución de 22 millones de puntos de suministro en todo el mundo, mientras que para el período 2013-2014 aspira captar entre 2 y 3 millones de puntos de suministro adicionales.

Para los dos últimos años del plan espera lograr 1 gigavatio (GW) de nueva potencia de generación convencional, principalmente en Latinoamérica, y 1,2 GW de nueva potencia en renovables en Europa.

Paralelamente, Unión Fenosa Gas prevé vender activos por valor de 1.500 millones de euros entre 2010 y 2012, añadió Villaseca, que recordó que la compañía ya ha desinvertido 3.600 millones, 600 más de los previstos inicialmente.

Entre las ventas a hacer, figuran activos financieros y no operativos, los megavatios de ciclo combinados comprometidos con la Comisión Nacional de la Competencia y proyectos en construcción que no están aportando Ebitda y que se venderán una vez completados.

Las desinversiones previstas hasta 2012 incluyen la venta de activos de transporte a Red Eléctrica por casi 50 millones de euros y de 400 megavatios del ciclo combinado Plana de Vent por 200 millones de euros a Alpiq, que se reserva el derecho de uso de otros 400 MW por dos años con una opción de compra por 195 millones.

Rafael Villaseca, destacó que el plan de desinversiones realizado hasta ahora ha sido ejecutado en menos de 12 meses y ha superado en 600 millones de euros al objetivo inicial de ventas.

Además, subrayó, que las ventas se han hecho a precios "atractivos" y con importantes plusvalías, a lo que añadió que han logrado hacer las desinversiones "regulatorias" a pesar de las difíciles condiciones de mercado.

Resultados del primer semestre

Asimismo, el importe neto de la cifra de negocios hasta el 30 de junio de 2010 ascendió a 9.431 millones de euros y registró un aumento del 46,8%, básicamente por la incorporación de Unión Fenosa.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 2.381 millones entre enero y junio, un 48,1% más que en el mismo periodo de 2009 debido sobre todo a la no incorporación por integración global de Unión Fenosa hasta el 30 de abril de 2009.

Desde la compañía indicaron que la actividad de distribución de gas y electricidad, en España e internacional, representa en su conjunto un 53,2% del Ebitda. La mayor contribución corresponde a la actividad de electricidad en España, con un 23,4%.

En cuanto a las inversiones materiales e inmateriales del semestre, alcanzaron los 588 millones, con un descenso del 1,2% respecto a las del mismo período del año anterior. La causa es una menor inversión en distribución de gas y la finalización de centrales de ciclo combinado.

Gas Natural Fenosa destinó el 30,4% de sus inversiones a la actividad eléctrica en España y un 16,7% a la distribución de gas en Europa.

A 30 de junio 2010 la deuda financiera neta alcanzó los 19.751 millones y sitúa el ratio de endeudamiento en el 60%. En todo caso, si se descuenta el déficit de tarifa, que Gas Natural Fenosa cifra en 1.501 millones, la deuda neta ajustada se situaría en 18.250 millones, que representa un ratio de endeudamiento del 58,1%.

En cuanto a la producción eléctrica peninsular de Gas Natural Fenosa, se situó en 18.335 gigavatios/hora en la primera mitad de 2010, un 3,7% menor que la del mismo período de 2009.

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